清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院
2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院概況
(一)部門主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院是隸屬清遠(yuǎn)市教育局的公益一類事業(yè)單位,承擔(dān)全市基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育教學(xué)研究,促進(jìn)學(xué)前教育、普通中小學(xué)教育和中等職業(yè)教育教學(xué)質(zhì)量提高;承擔(dān)全市教育教學(xué)科研課題的申報(bào)、立項(xiàng)及管理工作;承擔(dān)全市性考試命題工作,組織教育教學(xué)質(zhì)量的檢查和評(píng)估,參與教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作;承擔(dān)全市教育教學(xué)信息化工作,負(fù)責(zé)市基礎(chǔ)教育網(wǎng)的建設(shè)與維護(hù),負(fù)責(zé)組織現(xiàn)代教育技術(shù)、教育裝備和信息資源的推廣和應(yīng)用;負(fù)責(zé)全市教師繼續(xù)教育業(yè)務(wù)指導(dǎo)和課程體系建設(shè)等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門無(wú)下屬單位,部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。本部門內(nèi)設(shè)科室:辦公室、教學(xué)研究部、教育科研部、繼續(xù)教育部、信息技術(shù)部。人員構(gòu)成情況:定編人員35人,實(shí)有在職人員30人,退休人員9人。
第二部分 清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
| | | | | 公開01表 |
部門:清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | | | | | 單位:萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 886.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 18 | |
三、事業(yè)收入 | 3 | | 三、國(guó)防支出 | 19 | |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 20 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | | 五、教育支出 | 21 | 757.55 |
六、其他收入 | 6 | 0.02 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 22 | |
…… | 7 | | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23 | 72.45 |
| 8 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 24 | 8.10 |
9 | 十九、住房保障支出 | 25 | 47.60 | ||
10 | 二十一、其他支出 | 26 | 0.50 | ||
11 | 27 | ||||
本年收入合計(jì) | 12 | 886.20 | 本年支出合計(jì) | 28 | 886.20 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 13 | | 結(jié)余分配 | 29 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 14 | 13.17 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 13.17 |
| 15 | | | 31 | |
總計(jì) | 16 | 899.37 | 總計(jì) | 32 | 899.37 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公開02表 |
部門:清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | | | | | | 單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 886.20 | 886.18 | 0.02 | ||||||
205 | 教育支出 | 757.55 | 757.53 | 0.02 | |||||
20501 | 教育管理事務(wù) | 543.04 | 543.02 | 0.02 | |||||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 543.04 | 543.02 | ||||||
20502 | 普通教育 | 197.86 | 197.86 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 197.86 | 197.86 | ||||||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 16.65 | 16.65 | ||||||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 16.65 | 16.65 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 72.45 | 72.45 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 72.15 | 72.15 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 70.20 | 70.20 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.95 | 1.95 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 0.30 | 0.30 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.30 | 0.30 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 8.10 | 8.10 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.10 | 8.10 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.10 | 8.10 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 47.60 | 47.60 | ||||||
229 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
22999 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
部門:清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 886.20 | 633.58 | 252.62 | | | | |
205 | 教育支出 | 757.55 | 504.93 | 252.62 | |||
20501 | 教育管理事務(wù) | 543.04 | 504.19 | 38.85 | |||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 543.04 | 504.19 | 38.85 | |||
20502 | 普通教育 | 197.86 | 0.74 | 197.12 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 197.86 | 0.74 | 197.12 | | | |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 16.65 | 16.65 | ||||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 16.65 | 16.65 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 72.45 | 72.45 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 72.15 | 72.15 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 70.20 | 70.20 | | | | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.95 | 1.95 | | | | |
20825 | 其他生活救助 | 0.30 | 0.30 | | | | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.30 | 0.30 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 8.10 | 8.10 | | | | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.10 | 8.10 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.10 | 8.10 | ||||
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 47.60 | 47.60 | ||||
229 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
22999 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
2299901 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 單位:萬(wàn)元
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 886.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 18 | | | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | | 二、外交支出 | 19 | | | |
| 3 | | 三、國(guó)防支出 | 20 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 21 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 22 | 757.53 | 757.53 | |
| 6 | | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 23 | | ||
| 7 | | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24 | 72.45 | 72.45 | |
| 8 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 25 | 8.10 | 8.10 | |
9 | 十九、住房保障支出 | 26 | 47.60 | 47.60 | |||
10 | 二十一、其他支出 | 27 | 0.50 | 0.50 | |||
11 | 28 | ||||||
本年收入合計(jì) | 12 | 886.18 | 本年支出合計(jì) | 29 | 886.18 | 886.18 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 13 | 13.17 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 13.17 | 13.17 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 14 | 13.17 | | 31 | | ||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 15 | | | 32 | | ||
| 16 | | | 33 | | ||
總計(jì) | 17 | 899.35 | 總計(jì) | 34 | 899.35 | 899.35 | |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
| | | | | 公開05表 |
部門:清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | | 單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 886.18 | 633.56 | 252.62 | ||
205 | 教育支出 | 757.53 | 504.91 | 252.62 | |
20501 | 教育管理事務(wù) | 543.02 | 504.17 | 38.85 | |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 543.02 | 504.17 | 38.85 | |
20502 | 普通教育 | 197.86 | 0.74 | 197.12 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 197.86 | 0.74 | 197.12 | |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 16.65 | 16.65 | ||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 16.65 | 16.65 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 72.45 | 72.45 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 72.15 | 72.15 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 70.20 | 70.20 | | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.95 | 1.95 | | |
20825 | 其他生活救助 | 0.30 | 0.30 | | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.30 | 0.30 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 8.10 | 8.10 | | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.10 | 8.10 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.10 | 8.10 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | ||
2210201 | 住房公積金 | 47.60 | 47.60 | ||
229 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||
22999 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 單位:萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 343.52 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 62.40 |
30101 | 基本工資 | 151.13 | 30201 | 辦公費(fèi) | 11.43 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 19.60 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.07 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 1.41 | 30203 | 咨詢費(fèi) | |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 12.51 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.04 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | | 30205 | 水費(fèi) | 0.10 |
30107 | 績(jī)效工資 | 151.48 | 30206 | 電費(fèi) | 0.92 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.70 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | | 30208 | 取暖費(fèi) | |
30199 | 其他工資福利支出 | 7.39 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 15.31 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 222.48 | 30211 | 差旅費(fèi) | 10.49 |
30301 | 離休費(fèi) | | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |
30302 | 退休費(fèi) | 72.96 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 12.75 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | | 30214 | 租賃費(fèi) | |
30304 | 撫恤金 | | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.78 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.90 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.51 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | | 30218 | 專用材料費(fèi) | |
30308 | 助學(xué)金 | | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 9.23 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | |
30311 | 住房公積金 | 61.33 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 74.99 | 30229 | 福利費(fèi) | |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.60 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 3.97 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| | | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.80 |
| | | 310 | 其他資本性支出 | 5.16 |
| | | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | |
| | | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 5.16 |
| | | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | |
| | | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
| | | 31006 | 大型修繕 | |
| | | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | |
| | | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | |
| | | 31009 | 土地補(bǔ)償 | |
| | | 31010 | 安置補(bǔ)助 | |
| | | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |
| | | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |
| | | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | |
| | | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | |
| | | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | |
| | | 31099 | 其他資本性支出 | |
| | | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |
| | | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | |
| | | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | |
| | | 30403 | 財(cái)政貼息 | |
| | | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |
| | | 307 | 債務(wù)利息支出 | |
| | | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | |
| | | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | |
| | | 399 | 其他支出 | |
| | | 39906 | 贈(zèng)與 | |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 566.00 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 67.56 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 公開07表 | ||||||||||||
部門:清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | | | | | | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
2017年度預(yù)算數(shù) | 2017年度決算數(shù) | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
9.50 | | 7.00 | | 7.00 | 2.50 | 4.11 | | 3.60 | | 3.60 | 0.51 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| | | | | | | | 公開08表 |
部門:清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | | | | | | 單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | | | | | | | |
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | | | | | | | |
2120901 | 城市公共設(shè)施 | | | | | | | |
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注:(1)本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。
(2)本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
第三部分 清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年度總收入899.37萬(wàn)元,其中本年收入886.20萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入886.18萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加7.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.80 %。主要原因:2017年在職人員達(dá)到30人,對(duì)比上年增加2人,人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.其他收入0.02萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因:存款利息增加。
(二)年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年度總支出899.37萬(wàn)元,其中本年支出886.20萬(wàn)元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元。
2.教育(類)支出757.55萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有在職人員人員經(jīng)費(fèi)、保障清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院內(nèi)部正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)、教育科研經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)建創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室,比上年決算數(shù)減少0.75萬(wàn)元,下降0.10%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出72.45萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目為退休人員退休費(fèi),比上年決算數(shù)增加12.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.58%,主要原因是退休人員增資。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出8.10萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目為在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出,比上年決算數(shù)減少0.29萬(wàn)元,下降3.46%,主要原因是1人退休。
5.住房保障(類)支出47.60萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目為在職人員住房公積金支出,比上年決算數(shù)減少1.12萬(wàn)元,下降2.30%,主要原因是1人退休。
6.其他(類)支出0.50萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目為退休人員退休費(fèi),比上年決算數(shù)增加0.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加退休人員退休費(fèi)。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2017年度財(cái)政撥款收入說明
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)886.18萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入886.18萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加64.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.88%;主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年度創(chuàng)建創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室經(jīng)費(fèi);政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(二)2017年度財(cái)政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)886.18萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出886.18萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加64.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.88%;主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年度創(chuàng)建創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室經(jīng)費(fèi);政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)持平。
分功能科目看,教育(類)教育管理事務(wù)(款)543.02萬(wàn)元,主要用于在職人員人員經(jīng)費(fèi)、保障清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院內(nèi)部正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)建創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室;教育(類)普通教育(款)197.86萬(wàn)元,主要用于教育科研經(jīng)費(fèi);教育(類)教育費(fèi)附加安排(款)16.65萬(wàn)元,主要用于創(chuàng)建創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室;社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)72.15萬(wàn)元,主要用于退休人員退休費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他生活救助(款)0.30萬(wàn)元,主要用于退休人員退休費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)8.10萬(wàn)元,主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi);住房保障(類)住房改革(款)47.60萬(wàn)元,主要用于在職人員住房公積金支出;其他(類)其他(款)0.50萬(wàn)元,主要用于退休人員退休費(fèi)。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.11萬(wàn)元,完成預(yù)算9.50萬(wàn)元的43.26%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.60萬(wàn)元,完成預(yù)算7.00萬(wàn)元的51.43%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.51萬(wàn)元,完成預(yù)算2.50萬(wàn)元的20.40%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.09萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))20.96%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算與上年持平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.03萬(wàn)元,下降22.25%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬(wàn)元,下降10.53%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院對(duì)各縣、市(區(qū))教研指導(dǎo)較多,且每次出差教研員較多,出差方式主要以公務(wù)用車和租車為主;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制,嚴(yán)格接待審批控制。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.60萬(wàn)元,占87.59%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬(wàn)元,占12.41%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.60萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.60萬(wàn)元,2017年院本級(jí)公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于教研員出差。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待開支。2017年,院本級(jí)共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè),來訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待6次,接待人數(shù)共85人次。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.56萬(wàn)元,比上年增加4.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.78%。主要原因是修繕了停車棚。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額82.56萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出8.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出55.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出18.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額79.54萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的96.34%,其中:授予小微企業(yè)合同金額24.04萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的29.12%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,均為一般公務(wù)用車2輛(用于在職人員下鄉(xiāng)教研、出差等工作);無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2017年度本部門組織對(duì)1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),預(yù)算安排財(cái)政資金 200萬(wàn)元,主要用于中小學(xué)教師教育科研培訓(xùn)和檢查指導(dǎo)、課題立項(xiàng)及研究資助、成果交流和出版,教師教研活動(dòng)及工作室的建設(shè)、培訓(xùn)檢查輔導(dǎo)等方面支出。經(jīng)市財(cái)政局委托清遠(yuǎn)市中介會(huì)計(jì)師事務(wù)所現(xiàn)場(chǎng)材料取證和專家評(píng)審等模式開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)圍繞項(xiàng)目資金、組織、績(jī)效、單位工作情況等方面,評(píng)定項(xiàng)目績(jī)效得分為“89”,績(jī)效等級(jí)為“良”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。